规范操作程序,开展经济责任审计、财务收支审计和专项经费审计等多项审计工作,加强审计结果利用和审计整改,全年共完成审计项目319项,审计总金额31.55亿元,向被审计单位提出审计意见和建议共58条,收回审计意见及建议采纳回执38份,内审的“保护、清除、修补和预防”功能进一步发挥。组织专兼职审计人员业务培训班4期,向区内审协会报送专题论文14篇,其中2篇获市级奖励。